**有 限 公 司
不合格品处理单
表单编号:AL-S08-R01 版本:B01客户代码产品名称生产数量供应商产品图号抽样数量不合格单号产品批号不合格数量判定不合格数检验日期检验员不合格类别: 原材料供货 □ 成品入库检验 □ 过程检验 □ 客户退货 □ 外协外委件 □ 仓库储存不良 □ 产品审核 □ 样品 □不合是否提交首件:责任人:追溯需求:□需要 □不需要 追溯地点:□供应商 □生产 □储运 □客户 追溯数量:性质:□严重 □高度 □中度 □低度 问题重复次数:质量评审意见技术评审意见生产评审意见评审处置结论: 退货 □ 返工 □ 返修 □ 选用□ 报废 □ 让步接收 □总经办确认: 签名/日期:跟踪验证:验证结果意见:生产部技术部销售部总经办验证人/日期:地址: