2015年度鄄城县史志办
部门决算
目 录
第一部分 概况
一、 主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、公共预算财政拨款支出决算表
三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
第一部分
概 况
一、 主要职能:
根据《地方志工作条例》和党史研究室关于《地方党史工作办法》的规定,史志办主要负责行政区域内地方志、地方党史工作,履行下列职责:
(一)组织、指导、督促和检查地方志工作; (二)拟定地方志工作规划和编纂方案;
(三)组织编纂地方志书、地方综合年鉴;
(四)搜集、保存地方志、地方文献和资料,组织整理旧志,推动地方志理论研究;
(五)组织开发利用地方志、地方史资源。
二、 部门决算单位构成
2015年度部门决算汇编范围的单位共1个,详细情况见下表: 序号 1 单位名称 鄄城县史志办 备注
第二部分
2015年度部门决算表
表一:
收入支出决算总表
公开01表 金额单位:元 收入 项目 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行金额 次 1 579,003.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 项目 支出 行次 一、一般公共服务支出 29 二、外交支出 30 三、国防支出 31 四、公共安全支出 32 五、教育支出 33 六、科学技术支出 34 七 、文化体育与传媒支出 35 八、社会保障和就业支出 36 九、医疗卫生与计划生育 37 支出 十、节能环保支出 38 十一、城乡社区支出 39 十二、农林水支出 40 十三、交通运输支出 41 十四、资源勘探信息等支 42 出 十五、商业服务业等支出 43 十六、金融支出 44 十七、援助其他地区支出 45 十八、国土海洋气象等支 46 出 十九、住房保障支出 47 二十、粮油物资储备支出 48 二十一、其他支出 49 二十二、债务还本支出 50 二十三、债务付息支出 51 579,003.00 本年支出合计 52 0.00 结余分配 53 54 55 56 金额 579,003.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 579,003.00 0.00 0.00 579,003.00 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 26 0.00 年末结转和结余 27 28 579,003.00 总计 注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 2.本表含性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 表二:
02收入决算表
公开02表 金额单位:元 科目编码 科目名称 附属上级事业经营单位本年收入合计 财政拨款收入 补助收入 收入 上缴收入 收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 类 款 项 合计 579,003.00 579,003.00 一般公共服201 579,003.00 579,003.00 务支出 20103 (室)及相579,003.00 579,003.00 关机构事务 2010301 行政运行 579,003.00 579,003.00 注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 2.本表含性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 0.00 0.00 0.00 0.00
表三:
03支出决算表
公开03表 金额单位:
元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 上缴项目上级支出 支出 0.00 0.00 经营支出 0.00 0.00 对附属单位补助支出 0.00 0.00 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 579,003.00 579,003.00 0.00 579,003.00 579,003.00 0.00 (室)及相关机构事579,003.00 务 2010301 行政运行 579,003.00 注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 2.本表含性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 20103 579,003.00 0.00 579,003.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
表四:
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 金额单位:
元 收 入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、性基金预算财政拨款 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 金额 项目 支 出 行次 小计 性基一般公共预金预算财算财政拨款 政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 579,003.00 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三 、国防支出 四 、公共安全支出 五 、教育支出 六 、科学技术支出 七、文化体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支 出 九、医疗卫生与计划生 育支出 十 、节能环保支出 十 一、城乡社区支出 十 二、农林水支出 十 三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等 支出 十五、商业服务业等支 出 十 六、金融支出 30 579,003.00 579,003.00 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 18 19 20 21 50 0.00 22 51 0.00 23 52 0.00 本年收入合计 24 53 579,003.00 年初财政拨款结转25 54 0.00 和结余 一般公共预算财26 0.00 55 政拨款 性基金预算27 0.00 56 财政拨款 28 57 总计 29 579,003.00 总计 58 579,003.00 注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 十七、援助其他地区支 出 十八、国土海洋气象等 支出 十 九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 出 二 十一、其他支出 0.00 二十二、债务还本支出 0.00 二十三、债务付息支出 579,003.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结0.00 余 46 47 48 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 579,003.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 579,003.00
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 金额单位:元 科目编码 类 款 项 201 20103 2010301 科目名称 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 579,003.00 579,003.00 一般公共服务支出 579,003.00 579,003.00 (室)及相579,003.00 579,003.00 关机构事务 行政运行 579,003.00 579,003.00 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 金额单位:元 项 目 本年支出人员经费 公用经费 经济分类科目编码 合计 科目名称 0.00 0.00 0.00 170,115.00 30,337.41 80,500.00 5,526.20 21,879.60 5,804.49 1,500.00 1,549.90 7,902.40 15,115.00 0.00 0.00 合 计 301 工资福利支出 0.00 403,848.00 30101 基本工资 0.00 395,103.00 30106 伙食补助费 0.00 8,745.00 302 商品和服务支出 0.00 0.00 30201 办公费 0.00 0.00 30202 印刷费 0.00 0.00 30207 邮电费 0.00 0.00 30211 差旅费 0.00 0.00 30213 维修(护)费 0.00 0.00 30217 公务接待费 0.00 0.00 30218 专用材料费 0.00 0.00 30229 福利费 0.00 0.00 30239 其他交通费用 0.00 0.00 303 对个人和家庭的补助 0.00 5,040.00 30305 生活补助 0.00 5,040.00 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 2.本表批复到款级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
表八:
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表金额单位:元公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 小计 1,500.00 0.00 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行费 0.00 公务接待费 1,500.00注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2015年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况
2015年度收入总计57.9003万元,其中:财政拨款收入57.9003万元,……上年结转和结余0万元。
2015年度支出总计57.9003万元,其中:一般公共服务支出57.9003万元,社会保障和就业支出0万元,……。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年度公共预算财政拨款支出决算为57.9003万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出57.9003万元,主要用于人员经费。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出0万元,主要用于退休人员工资。
三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况 2015年度,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算为 0.15万元,其中:
1、因公出国(境)费决算 0万元 ,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2015年使用财政拨款未安排出国(境)团组。 2、公务用车购置及运行维护费决算 0万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费 0万元。单位没有公务用车。 3、公务接待费决算 0.15万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。