不合格品处理单 文件编号 版    本 QA-FM-028 01 编号:
不良品来源 □ 来料   □ 制程    □ 成品   □ 客户   □ 其它    发生日期  □供应商    □部门     □客户名称 产品名称 图号          产品数量/重量 不良数量 抽检数量  不良率  不合格品缺陷描述 各部门会签意见 检验员/日期:                     部门主管/日期: □对产品性能/用途有影响                 □有安全影响                    □不符合法律法规要求                    □对产品无影响 其他建议: 工艺工程部  质量部门审核意见  销售部  生产管理部  采购部 □ 退货  □暂收   □让步接收   □挑选   □返工   □报废  签字/日期: 原因分析:   责任人/日期: 临时措施:    责任人/日期: 永久措施:  责任人/日期: 返工后合格数量: 让步接收数量: 退货数量: 索赔金额: 报废金额: 责任单位 填写 结果统计 报废数量: 1.品质异常处理追踪: □已报废 □已返工,复验合格 □已退货 □其它 效果确认 2.纠正措施执行情况: □已执行,可接受;□未依措施执行,需发出纠正预防措施单进行整改;                                     确认人/日期: 备注:异常处理期限请于   年    月   日前回复,否则将视同无改善,而不予验收付款!