XX有限公司
不合格品报告处理单
来源部门(单位):                               QR8.7-03 No.
□原材料     □在制品     □产品     □退货产品    □其它:        名 称 批 量 不合格 事实描述 纠  正 处  置      质检员:             负责改进部门:                      年    月    日 □返工或返修    □让步接收    □报废    □退货  (请保持质量状态) 负责人:                     年    月    日    改进负责人:                     年    月    日 部门
规格型号 抽样数   图号或单号 抽样不合格数   原  因 分  析   纠正措施/  预防措施  负责人:                     年    月    日 技术部门意见 采购部门意见 处理 评审 意见 制造部门意见 品管部门 销售部门 总经理裁决 (必要时) 最终处理结果 返工验证、措施有效性验证 损失成本 □同意  □不同意      □不影响性能   □影响性能              签名:           日期:    □同意  □不同意               签名:           日期:    □同意  □不同意               签名:           日期:    □同意  □不同意               签名:           日期:    □同意  □不同意               签名:           日期:    □同意  □不同意               签名:           日期:    □返工合格   □让步接收  □报废   □退货  (请保持质量状态)     签名: 材料费:             人工费:              其它费用: 合计: 注:本报告传递部门 :  1、让步接收 : 品管、责任部门;
2、报废/退货: 品管、责任、物控或相关部门。