职责:
1、根据公司整体战略规划,拟定并执行公司年度内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系及应对方案。
2、推动各业务循环内控体系的建设与优化,根据内控管理要求和法律、法规、监管,组织或参与与职责相关的公司制度和流程的修改和完善。
3、对可能出现的风险进行识别、评估,并将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况。
4、与公司内部各部门及外部审计团队的协调与沟通。
5、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况。
6、根据公司年度审计计划对各子公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计。
7、及时向审计总监通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向公司管理层提交审计报告。
8、其他总经理和审计总监布置的专项审计工作。
任职资格:
1、国内全日制院校审计、会计、财务等相关专业本科学历,具有2年以上内部审计工作经验
2、具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法;
3、具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难;
4、对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预判能力;
5、具备一定的沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通协调;
6、具备较强的抗压能力,敏锐的观察力和缜密的逻辑思维,灵活的分析能力和热情主动的态度;
7、具备良好的职业操守。