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审计主管的主要职责范围

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  1、根据国家财税,负责对集团资产帐、负债账、费用账、凭证进行内控审计,并出具审计报告;

  2、负责对集团各子公司的半年、年度经营情况进行审计,并出具审计报告;

  3、根据公司销售制度、方案,负责对销售、经营部门的合同、的执行情况进行审计,并出具审计报告;

  4、负责组织对部门、分公司经理、总监离任,进行效益离任审计,并出具报告;

  5、负责对集团上报的月度、年度财务报表进行审核,提出修改意见;

  6、负责监督财务中心执行公司审核、审批等相关流程的执行情况;

  7、负责监督会计账目清理、应收款对账函的签发、应收款催收工作、应付暂估、应付借项清理等工作,及时提醒,防范财税风险;

  8、负责不定期监督检查财务软件数据的准确性、安全性,防范风险;

  9、负责对公司收购、并购、控股的综合审计工作,并出具报告

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