飞机票报销需要《航空运输电子客票行程单》,领取方式包括邮寄和柜台索取。
费用报销单主要注意事项有:
1,费用报销单,是员工用自己的钱,在为公司办事时所垫付的,事情完成后,回公司报销,并将需要报销的,与之粘贴,交由领导审核签字,再由财务给当事人报销;
2,该费用报销单必须放在记账凭证里面作为“原始凭证”,以备不时之需;
3,如果是银行汇款转账之类的,直接把银行的票据与之粘贴,交由领导签字,财务报销;
4,所有支出款项必须有领导签字后方能报销和支出,以备事后查账,避免推卸责任。工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
法律依据:《国家机关和事业单位差旅费管理办法》第六条
城市间交通费是工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。                    
            
            
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