工作总结
一、过去一周的工作情况主要是以下几个方面。
1、 核查食堂每天的支出。
每天早上都要对食堂当天购买的食物支出进行审核。根据综合部派来的收据对食堂具体购买的实物进行核实,对审核无误的收据进行入账,如有错误的数据,即刻发回给购买者,待综合部处理正确后,再进行入账。
2、 进行合同台账的整理。
设置合同台账的格式,做出上级规定的表格。再根据计划合同部发来的PDF版的合同付款单及相关资料,进行相应的填列、整理,将整理好的合同通知单交给财务副经理核对。
3、 招待费的分类。
将七月份的招待费按部门及个人分类,选出其中的征拆招待及专项费用,分类完毕再做出数据透视表,交给经理查看。
4、 审单、做账。
审单。审查公司工作人员交来的报销单,即核查其真伪、及报销单是否符合公司的报销内容。
做账。根据之前审核过的账单,经财务负责人及有关人员核对无误后,再由出纳员付完款后交过来再由会计做账。这是协作工作。
二、存在的问题及纠正。
存在问题:Excel表格做的不够快;做错账,入错科目;
纠正:加强表格的运用学习;及时发现记账错误,及时纠正
三、总结。
这个星期的工作比较忙,第一次接触合同台账及招待费的分类,内容比较繁多,数字比较敏感,这个是需要细心、认真的去做,确保其准确性。其次是学会做数据透视表。总的好说这个星期的工作还是很丰富的,可以接触到更多的事,认真做好以后的工作。